筆者借鑒“傻瓜相機”無需培訓(xùn)就能使用的道理,將管理方法與管理流程形成管理思想融入表單設(shè)計中,固化成表式版本文件,再通過各級管理層的不斷使用,逐漸形成潛移默化的工作習(xí)慣,成為基層管理的新手段。這種方法的特點是表單通過“執(zhí)行方”的填寫、傳遞、分析、問題處置與反饋流轉(zhuǎn),將結(jié)果證據(jù)、監(jiān)管責(zé)任及工作質(zhì)量形成有效的閉環(huán)管理,并賦予此表單從崗位到班組、從車間到企業(yè)管理層,不限專業(yè)的通用性,從而減少了各級管理記錄的重復(fù)性與工作量,強化了各級責(zé)任人的管理意識,消除了責(zé)任雙方的扯皮現(xiàn)象,大大提高了管理工作效率,使各級組織的自控管理能力得到顯著提升。
當(dāng)“表單”為空白狀態(tài)時,即是指導(dǎo)“執(zhí)行方”完成工作、呈現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行過程控制的“文件”;而每個欄目項的填寫要求就是實施管理行為的一種規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn);“表單”的流轉(zhuǎn)路徑、流轉(zhuǎn)對象、控制節(jié)點即形成了管理控制的流程;填寫準(zhǔn)確、充分、及時的“表單”最終成為組織驗證“執(zhí)行方”工作結(jié)果的客觀證據(jù);這樣,長期有效管理的運作方式不僅促使管理者發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機會,實現(xiàn)管理工作中的不斷改善;同時,也輔助企業(yè)加快規(guī)范化、制度化建設(shè)的基本步伐。
“表單”由“過程控制檢查考核表”(見表1)、“糾正/預(yù)防措施表”(見表2)和“不符合整改單”(見表3)三張表組成一套運行表單。
其運作程序如下:
“執(zhí)行方”按規(guī)定周期履行檢查職責(zé),并將結(jié)果匯總填寫表l,對所發(fā)現(xiàn)的潛在不符合項及不符合項需進(jìn)行跟單整改時,自查情況應(yīng)用“糾正/預(yù)防措施表”(表2),他查情況接收“不符合整改單”(表3),并按照表單要求嚴(yán)格進(jìn)行整改填寫、驗證,完成閉環(huán)管理,表單最終回饋到執(zhí)行方手中完成表1所有欄目信息的填寫即為完成一次有效的閉環(huán)。各級職能如此監(jiān)管也就確保無一疏漏。
三張表的使用功能及要求如下:
表1:“過程控制檢查考核表”由15個信息項組成。其中:“編碼”:為組織規(guī)定的固定記錄標(biāo)識之一;“編號”:為組織設(shè)定或使用方按部門記錄編制。“檢查標(biāo)準(zhǔn)”:根據(jù)組織標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)示,檢查時對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)欄打鉤,并在“口檢查/口考核部門”對應(yīng)欄處打鉤、填寫部門名稱。
表1 過程控制檢查考核表
“檢查考核內(nèi)容”一欄的填寫要求明了、準(zhǔn)確、完整,包括問題出處、狀態(tài)、影響、結(jié)果等信息,便于被檢對象確認(rèn)。
“不符合條款”一欄:在“執(zhí)行方”不明整改依據(jù)或存有爭議的情況下,由“檢查方”進(jìn)行及時的判斷和填寫,以便歸口管理部門進(jìn)行指導(dǎo)糾正與跟蹤驗證之用。此欄目的應(yīng)用、填寫可以使“檢查”與“被檢查”雙方對標(biāo)準(zhǔn)的條款達(dá)到熟知運用的效果。
“跟蹤方式”填寫“溝通”或“跟單”兩種方式。“溝通”用于簡單地糾正問題的處置方式;“跟單”用于需要建立糾正措施的問題處置方式。
需要說明的是:問題處置跟單分為“糾正/預(yù)防措施表”和“不符合整改單”兩種表單形式,填寫規(guī)定為:凡屬部門自查自糾、自我建設(shè)行為發(fā)現(xiàn)的問題處置應(yīng)用“糾正/預(yù)防措施表”進(jìn)行跟蹤管理,并由部門自行保留記錄;凡屬部門外他方檢查發(fā)現(xiàn)的問題處置應(yīng)用“不符合整改單”進(jìn)行跟蹤管理,并需向中心歸口管理部門備案。這一區(qū)分消除了“執(zhí)行方”自我建設(shè)、自我糾正問題真實呈現(xiàn)的顧慮;同時,歸口管理部門對“執(zhí)行方”潛在問題預(yù)防措施的建立與消除結(jié)果進(jìn)行加分獎勵,調(diào)動了“執(zhí)行方”自控管理的積極性。
“整改狀態(tài)”一欄:填寫“閉環(huán)”則表示問題經(jīng)檢查人跟單驗證完畢;“未關(guān)閉”則表示整改進(jìn)行中,以提示歸口管理部門需及時溝通與督查。
表2 糾正/預(yù)防措施表
“考核扣分”一欄:填寫部門月度績效考核結(jié)果。
該表全部信息填寫完成后,作為本部門月度績效管理臺賬加以保存,成為經(jīng)受各方檢查的管理證據(jù)。
表2:“糾正/預(yù)防措施表”由13項關(guān)鍵信息項組成。該表可作為“不符合項”與“潛在不符合項”跟蹤管理的通用表,使用時在“措施類別”一欄對應(yīng)處打鉤以示區(qū)別。此表單為部門自用表,填寫規(guī)則可按照不同組織、部門管理程度要求規(guī)范填寫,前提是保證所提供信息真實、準(zhǔn)確、清晰、完整,確保流轉(zhuǎn)、傳遞順暢無誤。在問題原因分析一欄,要求被檢對象準(zhǔn)確界定問題類別,以便于為本部門進(jìn)行問題類別統(tǒng)計、形成綜合分析與持續(xù)改進(jìn)提供有效信息。
表3:“不符合整改單”也由13項關(guān)鍵信息項組成。填寫規(guī)則與表2大體相同。區(qū)別在于該表是用于部門以外他方檢查或內(nèi)部審核活動之用。
表3 不符合整改單
這三張表單將各級管理行為、管理職責(zé)、管理績效有機地聯(lián)系在一起,客觀呈現(xiàn)。同時,降低了基層管理的難度,消除了行政指令帶來的諸多管理的負(fù)面影響,簡化了形式,豐富了內(nèi)容。
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本文標(biāo)題:傻瓜式管理--三張表單使管理工作簡便易行
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